Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0013/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 87,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VO/0012/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 890,00 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VO/0010/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 70,00 € | 01.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VO/0011/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 29.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0083/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 365,00 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0008/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FireFlame, s.r.o. | 53406290 | 231,00 € | 01.03.2025 | 22.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VO/0009/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 296,00 € | 01.03.2025 | 22.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VO/0065/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Veteš | 50235591 | 750,00 € | 11.05.2018 | 29.06.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0066/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 481,60 € | 01.05.2018 | 29.06.2018 | Objednávka | ||||||
DFBV/0102/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0137/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,38 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,65 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0108/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Parys.sk | 48171930 | 129,90 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 45,49 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0256/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 807,58 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0347/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0315/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 092,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0028/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 90,00 € | 15.07.2024 | 26.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0098/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,26 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |