Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0080/20 projekt - učebné pomocky Spojená škola Pankúchova 53242742 DECATHLON SK s.r.o. 47658827 435,49 € 16.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 postery k projektu Spojená škola Pankúchova 53242742 Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 64,20 € 16.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0052/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 131,74 € 13.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 seminár pre IB program Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 384,81 € 13.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 seminár pre IB program Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 384,81 € 13.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 šj ochranné pracovné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava 22649778 850,00 € 13.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 zrážky 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 121,02 € 13.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 rekonštrukia školského bytu Spojená škola Pankúchova 53242742 PSP -Bau, s.r.o. 46913726 5 992,09 € 12.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 zneškodnenie odpadu, olej tuky Spojená škola Pankúchova 53242742 KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec 35710357 234,00 € 12.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 teplo 10/2020 - vyúčtovanie Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 921,63 € 12.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 šj čistiace potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 728,05 € 11.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 stravné, obedy zadarmo 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 2 434,50 € 10.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 šj el. energia 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 678,35 € 10.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0051/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 12,40 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 117,32 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 el. energia 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 642,09 € 09.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 telefón 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,07 € 09.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 telefón 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 33,89 € 06.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 telefón 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,10 € 06.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 dezinfekčné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Provex s.r.o. 44416326 398,45 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 správa webstránky Spojená škola Pankúchova 53242742 Jakub Adamec 51783274 78,33 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 dezinfekcia objektu Spojená škola Pankúchova 53242742 All in Cube s.r.o. 46034269 720,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 šj zemný plyn 11/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 šj deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 70,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 182,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 83,71 € 04.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0048/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 440,67 € 04.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 oprava telocvičného zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 Graus Róbert RG Šport 34465871 365,00 € 04.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 výkon zodpovednej osoby 11/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 04.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0047/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 46,00 € 03.11.2020 10.12.2020 Faktúra