Faktúry
Počet záznamov: 3588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0140/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 836,29 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 225,33 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | pečiatky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jana Vrábelová, William, Poštová 6, 81106 Bratislava | 1020153255 | 65,20 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | šj zemný plyn 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | umývadlá, WC, doplnkový materiál k sanite | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 725,44 € | 04.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 227,40 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,81 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | kopírovacie stroje | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 2 907,60 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Projects, s,r,o | 43954782 | 33,38 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | kľučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 12,96 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 471,74 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 462,11 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 602,44 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | Klimatizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Dobráklíma, s.r.o. | 44454490 | 2 079,20 € | 01.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | pohybové čidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 14,15 € | 01.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 01.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | stravovanie zam. - režijné náklady 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 771,40 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/21 | stravovanie zam. - príspevok SF 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,55 € | 29.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | stravovanie zam. - obed 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 316,20 € | 29.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | tesniaca páska - údržbár. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OKENTES Slovakia s.r.o. | 36432156 | 51,30 € | 29.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | web kamera | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 444,00 € | 29.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | stravovanie zam. 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 219,45 € | 29.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | zámky, vložky, kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H+B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 489,99 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 96,80 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 345,15 € | 28.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 208,00 € | 28.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 700,86 € | 27.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 345,60 € | 27.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | čistiace potreby, handry, žiarovky, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 868,02 € | 27.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 816,70 € | 27.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |