Faktúry
Počet záznamov: 2891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/20 | vybavenie kabinetov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 2 200,00 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | náradie, údržbársky mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | U- MAX, spol. s.r.o. | 36432849 | 810,87 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | vapka, tepovač, píla, klincovačka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 3 089,69 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | stravovanie ZŠ deti | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -332,22 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | projektor - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 628,80 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | tlačiareň - exerox | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 984,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | vozík s hadicou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 83,39 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | Avtek TT- BOARD 80 Pro Inter | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 589,93 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | Licencia na tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 625,20 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 481158836 | 1 241,89 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DANILL, a.s. | 36540871 | 1 099,56 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | revízia hasiacich prístrojov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 373,44 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | Aku ofukovač/vysavač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFES GROUP, s.r.o. | 60732181 | 429,77 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 376,40 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | teplo - doplatok 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 028,24 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 2 371,51 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | telekomunikačná technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 1 845,65 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | šj likvidácia - bio odpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | videovrátnik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 2 178,20 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | el.energia 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 246,36 € | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | šj el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 596,69 € | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 205,37 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | Notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 25 142,40 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | vybavenie - kabinet - výchovná por. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 894,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | vybavenie - kabinet AJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KATER, s.r.o. | 44099916 | 378,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | vybavenie - kabinety | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | 48215686 | 708,05 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pc micro - Ján Wittenberger | 32830254 | 627,12 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 364,78 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | reproduktory, slúchadlá - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 152,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |