Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0243/23 | el. energia 8/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 151,03 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 455,79 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 369,45 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 151,02 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | vložky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 267,75 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 480,39 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 826,60 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 87,50 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 360,00 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 145,40 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 1 608,90 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 473,60 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 321,80 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,87 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | kancelárske kreslá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 712,80 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | notebook HP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 688,90 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | systémová aplikácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 2 758,62 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 16,10 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | telefón 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |