Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0214/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 801,17 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0213/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 430,48 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 štítky do knižnice Spojená škola Pankúchova 53242742 CEIT, s.r.o. 31318851 90,00 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0212/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 269,26 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0211/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 587,98 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 deratizačné práce jesenné šj Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 90,00 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 deratizačné práce jesenné Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 218,00 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0210/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 570,34 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0209/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 786,18 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 pracovný seminár - Patúcová Spojená škola Pankúchova 53242742 Nakladateľství FORUM s.r.o. 46490213 178,80 € 14.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 učebné pomôcky - učebnice, metodic. prír. Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 340,09 € 13.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 učebné pomôcky - pracovné zošity Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 31,44 € 13.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 učebné pomôcky - pracovné zošity Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 153,00 € 13.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 šj likvidácia bio odpdu 9/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 13.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 učebné pomôcky - oblasť športu Spojená škola Pankúchova 53242742 Necy s.r.o. 28285425 348,95 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 nábytok do odborných učební Spojená škola Pankúchova 53242742 Daffer spol. s.r.o. 36320439 10 865,00 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 el. energia 9/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 162,86 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 šj el. energia Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 338,24 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 pracovné náradie, náhradné mopy Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 318,36 € 11.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 doplatok teplo 9/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 611,12 € 11.10.2023 24.10.2023 Faktúra