Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0190/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 471,77 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 534,82 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | pracovný seminár - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 547,30 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 75,20 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 6 017,00 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | potreby do lekárničky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MEDIKO, spol. s.r.o. | 31402917 | 327,08 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 568,93 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | učebné pomôcky - letáky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 189,72 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | sito na halušky - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 456,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 034,76 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 824,60 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 571,04 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,24 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 303,77 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | el. energia 8/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 151,03 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 455,79 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 369,45 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 151,02 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | vložky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 267,75 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |