Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0100/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 565,80 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0101/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 754,53 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0103/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 500,77 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0099/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 166,11 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0104/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 365,56 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0102/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 150,65 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0105/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 330,75 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0106/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 189,15 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0107/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 065,48 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0108/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 238,65 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0124/24 Preplatok ZSE el. energia Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 -5,00 € 24.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0123/24 Preplatok Veolia tepelná energia 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 022,38 € 19.04.2024 12.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0094/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 853,72 € 17.04.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0093/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 212,62 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0095/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 174,98 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0090/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 644,46 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0092/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 179,92 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0097/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 127,74 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0091/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 707,71 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0096/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 570,00 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra