Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/25 | Ubytovanie - stretnutie riaditeľov škôl - Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 81,55 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | izolačné dvojsklá - drôtené - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 968,00 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | presklené vitríny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SCONTO nábytok , s.r.o | 44731159 | 124,80 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 693,75 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 782,99 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 542,89 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 204,32 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 971,74 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 155,57 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 018,65 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | SANET 04-06/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | ASC dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 344,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | školenie - odmeň. nepdag. zamest. a plan. novelizácia - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,97 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | vodoinštalačný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VOZNICA Ľuboš - STAVEKO | 31110339 | 371,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Elektroinš. práce - pavilón | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BugoStav s.r.o. | 53076044 | 465,25 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Oprava TPE3 - termostat v ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 141,00 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 292,20 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 618,00 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 921,08 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 371,20 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |