Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0193/23 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 398,94 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0040/23 | vymaľovanie schodiska a chodby v budove | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NI construct, s.r.o | 46618406 | 4 110,17 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0195/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 461,48 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 041,67 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 144,12 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 577,60 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 911,55 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 954,20 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | orez stromov + kríkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 4 976,00 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0192/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | rozširovacie pásy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 29,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 359,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 142,27 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 878,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,70 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 136,67 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |