Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 333,50 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | vypracovanie rozpočtu a výkaz výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 100,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 545,28 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0059/23 | hygienické predpisy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 600,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0058/23 | organizácia plážového volejbalu na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 200,00 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0245/23 | napájací adaptér | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 14,40 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 216,80 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 033,05 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 387,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 856,02 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 515,76 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 304,68 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,31 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 876,01 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 609,30 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 622,19 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 929,67 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 868,41 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |