Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230330 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
40230334 | Servis a prenájom predložiek 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
40230332 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
40230396 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 136,69 € | 28.09.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
40230328 | Štítky na dvere pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 521,22 € | 28.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
40230342 | Kancelárska stolička do učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 982,64 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
40230329 | Výmena poškodeného ramena závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 644,40 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
40230325 | Projektor + príslušenstvo pre TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 417,86 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
40230327 | Denník evidencie odborného výcviku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 126,18 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
40230326 | Likvidácia vyvráteného topoľa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 1 800,00 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230324 | Elektroinštalačný materiál na zabezpečenie výuky pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 943,24 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230323 | Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 154 227,49 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
40230321 | Elektrická energia 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 756,92 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230320 | Elektrická energia 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -681,79 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230319 | Vodoinštalačný materiál pre vodoinštalatérov do COVP - PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 3 429,25 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
40230318 | Vodoinštalačný materiál pre TZB do COVP - PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 2 023,51 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
40230317 | Voda 11.08.2023 - 10.09.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 290,43 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
40230322 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 309,60 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
40230314 | Kurz elektrotechnikov s preskúšaním | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 130,00 € | 13.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
40230316 | Poistenie čelného skla BL576ED | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 72,48 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |