Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3831

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240108 Príslušenstvo na banketové stoly na EMI a CONECO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 2 167,26 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240086 Voda 11.2.2024 - 10.3.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 597,70 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
40240087 Odber zemného plynu za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26 649,19 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240122 Materiál na praktickú výuku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CONTI - MAT s.r.o. 31391567 334,57 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240089 Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 839,20 € 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
40240092 Oprava zariadení prečerpávacej stanice Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o 52669947 16 069,20 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240091 Ovorenie trezoru, výmena vložky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mirtan s.r.o. 31359213 220,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240085 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 197,10 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240090 Servis na kompresor v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 YNNA spol. s r.o. 31359621 460,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240093 Tonery Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 256,20 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240103 Program Erasmus Portugalsko Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EPD-European Projects Development Unip., Lda 509134564 12 821,50 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240081 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240084 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240083 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240080 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,95 € 06.03.2024 28.03.2024 Faktúra
40240082 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 238,80 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240076 Materiál na výrobu skríň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 3 131,89 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240075 Materiál na výrobu stolíkov - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 2 331,44 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240079 Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 350,40 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240078 Odber zemného plynu za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra