Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240282 telekomunikačné služby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240281 pracovné oblečenie pre študentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 8 071,29 € 05.08.2024 10.08.2024 Faktúra
40240280 právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 2 016,00 € 02.08.2024 07.08.2024 Faktúra
40240279 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 31.07.2024 24.08.2024 Faktúra
40240278 výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240277 webhosting 12.08.2024 - 11.08.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 31.07.2024 02.08.2024 Faktúra
40240276 poistné povinného zmluvného poistenia 03.10.2024-02.10.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 279,96 € 30.07.2024 28.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240275 stravovacie poukážky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 777,05 € 30.07.2024 24.08.2024 Faktúra
40240274 vodné, stočné, zrážky 11.06.24 - 10.07.24 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 164,53 € 29.07.2024 10.08.2024 Faktúra
40240273 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240271 oprava úniku vody na ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 950,00 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240270 oprava fasády školy, lokálne zateplenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 71 808,44 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240272 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240241 Vybavenie školských internátov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 5 676,63 € 28.07.2024 09.07.2024 Faktúra
40240239 Kvetinová výzdoba na odovzdávanie výučných listov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Marianna Moškolová 51260981 340,00 € 26.07.2024 04.07.2024 Faktúra
40240269 projekt "Otvorená škola - otvorený školský areál" - regenerácia tenisového a futbalového ihriska Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KORATEX a.s. 31332277 5 498,40 € 24.07.2024 03.08.2024 Faktúra
40240264 dodávka a montáž klimatizácie do zasadacej miestnosti Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 M - M KLIMA, s.r.o. 46085301 1 725,12 € 24.07.2024 31.07.2024 Riaditeľka Faktúra
40240268 upratovacie a hygienické potreby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 412,67 € 23.07.2024 03.08.2024 Faktúra
40240266 všeobecný materiál pre údržbu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 2 235,25 € 22.07.2024 02.08.2024 Faktúra
40240265 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 1 516,20 € 19.07.2024 02.08.2024 Faktúra