Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3831
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240155 | Lyže a palice - projekt Otvorená škola-oblasť športu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 613,75 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
40240154 | Tonery - úsek teoretického vyučovania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 244,60 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
40240153 | List bianco s podtlačou štátneho znaku + záznamy o neprítomnosti žiaka+prihláška na mat.skúšku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 562,64 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240152 | Deratizácia hlodavcov - ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | 55759955 | 181,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
40240151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELS, a.s. | 63473780 | 4 767,40 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
40240150 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
40240149 | Materiál do COVP na súťaž Učeň - inštalatér v Brne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 553,18 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
40240147 | Odber elektrickej energie za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,14 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240146 | Odber elektrickej energie za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -965,20 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
40240145 | Voda 11.3.2024 - 10.4.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 695,03 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240144 | Deň učiteľov-slávnostný obed | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 2 132,00 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240142 | Dobropis k faktúre č. 40240141-duplicitné vyúčtovanie DPH | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | -9 577,07 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240139 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.4.2024 - 30.6.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240143 | Montáž a oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 847,06 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240136 | Materiál na praktickú výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 241,76 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240141 | Oprava strešného plášťa plochej strechy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | 57 462,46 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240138 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 210,64 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240137 | Odber zemného plynu za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 995,78 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240140 | Preprogramovanie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 228,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240148 | Výbava ku kompresoru Sinn 7,5XE-10 pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s.r.o. | 31359621 | 1 282,80 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |