Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230339 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
40230341 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230340 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230343 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 211,68 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230338 Pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 48,37 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230337 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 210,05 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230336 Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 50,00 € 04.10.2023 04.10.2023 Faktúra
40230335 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 859,81 € 02.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230331 Služby virtuálnej knižnice za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230333 Odber zemného plynu za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230330 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
40230334 Servis a prenájom predložiek 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
40230332 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
40230396 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 136,69 € 28.09.2023 28.11.2023 Faktúra
40230328 Štítky na dvere pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MP KOVANIA s.r.o. 45406804 521,22 € 28.09.2023 29.09.2023 Faktúra
40230342 Kancelárska stolička do učebne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 982,64 € 27.09.2023 11.10.2023 Faktúra
40230329 Výmena poškodeného ramena závory Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 644,40 € 27.09.2023 05.10.2023 Faktúra
40230325 Projektor + príslušenstvo pre TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza.sk s.r.o. 36562939 417,86 € 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
40230327 Denník evidencie odborného výcviku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 126,18 € 22.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230326 Likvidácia vyvráteného topoľa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 1 800,00 € 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra