Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3604
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240027 | Havarijné poistenie motorového vozidla BL141LD | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 549,35 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240028 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,08 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
40240019 | Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus poľsko 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 834,05 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240020 | Materiál na opravu 3D tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 421,44 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
40240024 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240021 | Tlačivá na maturitné skúšky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 59,45 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240023 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 36,94 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
40240022 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 20,71 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
40240025 | STN - pravidlá písania písomností a predtlač listových papierov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 55,77 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
40240026 | CNC stroje - školenie, servis | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 3 022,68 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240015 | Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240017 | Toner Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 65,16 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240014 | Reklamná kampaň Google Ads 01-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 1 890,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240013 | Pranie hotelovej bielizne 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 168,94 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240016 | Odber zemného plynu za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240012 | PZP BL141LD 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
40240011 | Dotazníky Direktor - predplatné na rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
40240018 | Valec Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 70,08 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240010 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 280,80 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240007 | Seminár - odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl dňa 31.01.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra |