Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3604

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240068 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL141LD 12.2.2024 - 11.2.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 234,82 € 27.02.2024 29.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240067 Intenzivný čistič na plastové podlahy pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 107,35 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240064 USB Hub Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 245,90 € 23.02.2024 23.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240065 Elektromateriál na súťaž EMI 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Loxone Electronics GmbH 64900138 3 396,72 € 23.02.2024 26.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240066 Materiál na výrobu stolov - na EMI a Coneco 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 NABYKOV, s. r. o. 46886222 843,20 € 21.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
40240063 Právne služby - úpravy v pracovnoprávnej dokumentácii Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 216,00 € 21.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
40240059 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 20.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240060 Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu 11.2. - 16.2.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Vikartovský mlyn, s.r.o. 45533857 4 679,93 € 20.02.2024 26.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240061 Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 150,00 € 20.02.2024 27.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240062 Nákup školského nábytku, nábytku do internátov a kabinetov prostredníctvom IS EVO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ALEZA INTERIER, s.r.o. 36740870 58 633,18 € 20.02.2024 27.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240058 Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus Poľsko 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 115,34 € 16.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240057 Služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240052 Seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl dňa 14.02.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 13.02.2024 13.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240051 Výpočtová technika a IT vybavenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BOLDEN - LIČI AD s.r.o. 35739797 26 653,63 € 13.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240054 Odber elektrickej energie za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 511,96 € 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240053 Odber elektrickej energie za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 988,74 € 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240055 Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 3 743,21 € 12.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240048 Voda 11.01.2024 - 10.02.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 770,56 € 12.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240047 Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 7 798,00 € 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
40240049 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 181,20 € 09.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra