Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3898
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40250186 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250192 | stravné poukážky 64 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 478,18 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250188 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 283,52 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250198 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 835,32 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250199 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 937,00 € | 05.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250200 | spotreba elektrickej energie 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -474,85 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250189 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.06.2025 - 30.06.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250187 | výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250194 | odobratá strava študentov 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 883,20 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250190 | stravovanie pre študentov partnerskej školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 508,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250185 | kurzy zvárania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 7 134,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40250183 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 7,56 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
40250184 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 557,74 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
40250180 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
40250179 | vodné, stočné, zrážky 11.04.2025 - 10.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 586,61 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
40250182 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 688,80 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
40250181 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 174,41 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
40250178 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 208,19 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
40250159 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,13 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
40250175 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 42,91 € | 14.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |