Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230415 | Vysadenie uzáverov v teplovodnom kanáli v objekte SOSTaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 6 054,74 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
40230416 | Čistiace a hygienické prostriedky na upratovanie priestorov COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 098,56 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
40230412 | Tematicko-poznávacia exkurzia pre žiakov - Praha 9.11. - 11.11.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Zupka | 71612122 | 700,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
40230411 | Elektrická energia 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,45 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
40230410 | Elektrická energia 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,23 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
40230409 | Voda 11.10.2023 - 10.11.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 720,57 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
40230408 | Kancelárska stolička Basic 1+1 modrá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 135,60 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
40230407 | Game - star hrací biliardový stôl | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Berlin Brands Group a.s. | 46895680 | 417,80 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40230404 | 2-kanálový ovládač na otváranie rampy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 228,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
40230406 | Materiál pre MPS - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 176,99 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40230403 | Revízia a oprava telocvičného a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40230402 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 203,90 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40230405 | Odber zemného plynu za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 499,74 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
40230397 | Právne služby - úprava a finalizácia pracovnoprávnych dokumentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 900,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
40230398 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,18 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
40230400 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40230399 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40230401 | Servis a prenájom predložiek 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
40230394 | Služby virtuálnej knižnice za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
40230393 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 889,12 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |