Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230315 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
40230312 | Odber zemného plynu za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 125,26 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
40230311 | Oprava plynových rozvodov a UK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 31 312,62 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
40230310 | Oprava izolácie strechy na budove školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 2 642,43 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
40230307 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 184,12 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230309 | Sada plastových návlekov na stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 69,60 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230303 | Brúsenie pílových kotúčov a nožov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEKOL s.r.o. | 35787937 | 73,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
40230306 | Sada na čistenie a umývanie pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 3 734,00 € | 07.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
40230304 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230308 | Nákup pomôcok k zabezpečeniu žiakov a zamestnancov v rámci BOZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 8 498,54 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230302 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230296 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,94 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230313 | Úrazové poistenie 30.09.2023 - 29.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
40230298 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230297 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230299 | ASC agenda žiakov SŠ komplet 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230301 | Odber zemného plynu za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
40230300 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
40230294 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 612,29 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
40230295 | Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 57 196,80 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |