Faktúry
Počet záznamov: 5341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0277/21 | odvoz zmiešaného objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 407,54 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | telekomunikačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,24 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | účastnícky poplatok - správa registratúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asociácia správcov registratúry | 79797979 | 98,00 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 309,34 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,22 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0067/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 154,23 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | elektrická energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | Dobropis - pečiatková farba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -6,42 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 920,96 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,68 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0275/21 | Inštalácia kopírky Xerox -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | telekomunikačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,85 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | dezinsekcia -Školský dvor, škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 534,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | služby počítačovej siete SANET 7-9/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | servis OPP a BOZP 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 181,92 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | GDPR 9-2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | riady - kuchynka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 89,28 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | zemný plyn G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | tonery - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 384,00 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 48,29 € | 02.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | Prevádzka kotolne G - 8/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | Výpočtová technika - komponenty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RLX Components s.r.o. | 31389457 | 577,13 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | Prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 28.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | Prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 196,78 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 10.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra |