Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/23 GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 201,26 € 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 244,20 € 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 seminár zaraďovanie zamest. do platových tried Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Seminaria s.r.o. 264226218 54,40 € 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 matematický klokan Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Talentída 45738777 500,00 € 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 143,05 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 83,71 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lyreco 35958120 4 339,02 € 07.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 303,81 € 07.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 91,22 € 07.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 63,01 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 prenájom rohoží Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 26,95 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 servis BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 členský poplatok 2023 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Odvápňovač ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 193,80 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 8 104,00 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 plyn Skalická - záloha Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 4,00 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 151,00 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 spracovanie miezd 1/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 972,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 57,74 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 278,92 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 230,57 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 tonery Brother, Kyocera Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 840,00 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 70,73 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 70,73 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 personálne a prevádzkové služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 Stavebné práce, opravárenské práce 202,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 508,80 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 1 603,06 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 49,90 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra