Faktúry
Počet záznamov: 5594
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,26 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | seminár zaraďovanie zamest. do platových tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 54,40 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 500,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,05 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 83,71 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 4 339,02 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 303,81 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,22 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,01 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Odvápňovač ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 193,80 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 151,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | spracovanie miezd 1/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 57,74 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 278,92 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 230,57 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 840,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | Stavebné práce, opravárenské práce | 202,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
DFBV/0021/23 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 508,80 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 603,06 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 49,90 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |