Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0192/22 servis BOZP 4/22 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 25.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0105/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 63,30 € 25.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 413,15 € 25.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 66,05 € 25.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 66,05 € 25.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0103/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 476,38 € 23.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 pripojenie net 4-6/22 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 23.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0102/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 132,50 € 20.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 školenie 1. pomoci Kolibárová Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovenský Červený kríž 00584410 120,00 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 362,60 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 tonery Brothe Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 840,00 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 účastnícky poplatok Pikopretek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 P-MAT 31820832 75,00 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 kontrola, čistenie komínov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 95,00 € 20.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0101/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 192,95 € 19.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0099/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 106,62 € 18.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0098/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 167,95 € 17.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 odber bio odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 28,80 € 17.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 vodoinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 749,00 € 17.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0097/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 204,70 € 16.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 deratizácia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba 41332318 882,00 € 15.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0096/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 50,42 € 13.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0095/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 179,59 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0094/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 145,76 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0100/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 107,19 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0093/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 114,68 € 11.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 elektroúdržba Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 247,20 € 11.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 opravný pás 6/4 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KOMPLET 35724901 101,76 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 teplo - mesačné vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 1 337,95 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 213,28 € 10.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 83,88 € 09.05.2022 24.05.2022 Faktúra