Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4968

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0092/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 671,77 € 29.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 98,66 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 631,28 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0086/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 157,09 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 413,00 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0089/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 244,20 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 308,00 € 27.04.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0091/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 88,00 € 27.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Gemicídny žiarič Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Unizdrav Prešov s.r.o. 36515388 872,90 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 Prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 438,38 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 seminár Školské úrazy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Seminaria s.r.o. 264226218 71,10 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 24.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 24.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 237,41 € 24.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 135,61 € 24.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 294,14 € 24.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 254,76 € 24.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 285,73 € 20.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 91,40 € 20.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 332,39 € 17.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 vyúčtovanie teplo 3/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 5 632,78 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 361,30 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 elektr. en. Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 769,97 € 14.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 1 015,10 € 14.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 38,40 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 telefónne poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 65,89 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 nájom kopíriek Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ricoh Slovakia 31331785 11,00 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 služby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 177,90 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra