Faktúry
Počet záznamov: 5338
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0466/23 | BOZP služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 270,92 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 282,88 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/23 | oprava kotla Šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 580,80 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/23 | havária Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 159,72 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/23 | zber a odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 291,14 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 194,89 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,23 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 146,42 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/23 | vyúčtovanie teplo 10-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 433,59 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,48 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/23 | BIO publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 490,49 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/23 | Geografia pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 178,20 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/23 | Chémia pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 53,46 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/23 | Fyzika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 17,82 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/23 | Financie v praxi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 360,53 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/23 | knihy AJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 176,00 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/23 | pomôcky MAT | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 343,59 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/23 | Učebné pomôcky MAT | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 327,47 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/23 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 68,00 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/23 | dodávka a montáž telef. aparátov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 1 305,90 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 743,16 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | plyn šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 124,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 255,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -140,48 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -152,41 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |