Faktúry
Počet záznamov: 5341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/17 | kontrola a čistenie komína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 264,42 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,51 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 116,11 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 09.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | odvoz kuchynského opadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 08.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 324,26 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 2 266,07 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,55 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 197,41 € | 04.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | lyžičky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 5,52 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0151/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 155,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 660,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 338,45 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 247,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | montáž sieťok proti hmyzu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aluwin | 31375324 | 223,44 € | 01.05.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 11,94 € | 28.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 83,33 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 27.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 279,68 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,81 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0145/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 226,32 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra |