Faktúry
Počet záznamov: 5341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0058/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 318,49 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 29,19 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 123,82 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 367,52 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | pracovné rukavice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 20,90 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,96 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 91,54 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 152,39 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 149,57 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 138,82 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 476,81 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 52,15 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 39,78 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | výmene servopohonu TÚV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 1 324,80 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 156,02 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 443,57 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | bezpečnostné nálepky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kovoplast-T | 34147420 | 30,72 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 290,22 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 169,80 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 709,88 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 179,77 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | odstránenie závad bleskozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Arnold | 13969081 | 240,81 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 80,74 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 203,48 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | časopis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wolters Kluwer | 31348262 | 93,13 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | telefón, telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 118,97 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 07.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | alobal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 118,62 € | 07.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |