Faktúry
Počet záznamov: 5594
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0390/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,25 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 169,12 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/17 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 62,40 € | 07.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 721,02 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,91 € | 07.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/17 | diagnostika silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 74,00 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/17 | chladiaca skriňa 2 ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITY MAN | 45505241 | 1 646,40 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 76,73 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 592,92 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/17 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 101,93 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | výchova a vzdelávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Melicher Academy | 46435247 | 284,86 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/17 | ochrana pre požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 69,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/17 | poradca | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 24,90 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/17 | EDUKATE SLOVAKIA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AISEC Comenius University | 30814146 | 150,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 28,14 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 353,50 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 221,59 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/17 | overenie váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 27,00 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |