Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0395/18 vložné na Jazykový kvet Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 IALF 42334829 112,00 € 21.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0175/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 142,16 € 21.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0394/18 preklad odbornej literatúry Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Nordic Sun Worldwide 35879033 384,00 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0393/18 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 220,80 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0172/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Arthur Gilbord 45706034 360,00 € 20.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0174/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 25,96 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0173/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Gastro-max 45339571 345,86 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0171/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 214,79 € 19.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0392/18 počítačová sieť - SANET Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0387/18 výmena čerpadla v kotolni Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PROSIGMA 35684780 1 188,00 € 16.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0388/18 učebnice Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 525,00 € 16.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0389/18 inštalácia zariadenia RICOH Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ricoh Slovakia 31331785 96,00 € 16.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFBV/0390/18 inštalácia zariadenia RICOH Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ricoh Slovakia 31331785 96,00 € 16.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFBV/0391/18 zhotovené kópie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ricoh Slovakia 31331785 304,33 € 16.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFBV/0386/18 prenájom, pranie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 17,74 € 15.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0383/18 výmena osvetlenia, montáž zásuviek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 700,00 € 14.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0381/18 stolový kalendár, novoročenka Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 REPRE 35810122 608,34 € 14.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0380/18 tonery, prenájom Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 522,00 € 14.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0170/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Roman Petráš 45257990 461,96 € 14.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0169/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 687,99 € 14.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0382/18 LED stropné osvetlenie, silnoprúdové zásuvky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 755,40 € 14.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0384/18 odstránenie poruchy osvetlenia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 40,00 € 14.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0379/18 tepelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -1 783,00 € 14.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0385/18 čistiace potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Veľkoobchod Hanco 31392989 849,34 € 14.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0378/18 zmluvný odber BRO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 48,00 € 13.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFSJ/0162/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 195,61 € 13.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFSJ/0168/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 46,68 € 13.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0167/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 365,59 € 13.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0377/18 kontrola a čistenie komínov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 90,00 € 13.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0166/18 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 172,31 € 12.11.2018 20.11.2018 Faktúra