Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2636

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0296/21 materiály s firemným logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 93,60 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 kúrenársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 559,01 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 servis Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Holenda PH - DRUCKFORM 34677330 155,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 výkazy III/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 577,56 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,01 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 251,69 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 684,71 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 434,64 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 el. energia HR37+HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 357,93 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0291/21 služby technika 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 232,22 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 vyúčtovanie stravovania 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 2 950,77 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 servis, prehliadka Seat Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BOAT, a.s. 35756764 205,45 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 pravidelná prehliadka systému EPS III. kvartál 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 krytinový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MASLEN s.r.o. 36619370 175,08 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 webhosting Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 43,06 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 ošetrovateľská činnosť 9/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ROIN s.r.o. 35848901 651,60 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 200,64 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0282/21 zmluvný servis výťahov 8/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 64,80 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 531,17 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,94 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0287/21 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 598,78 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0285/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 194,54 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra