Faktúry
Počet záznamov: 2536
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0196/22 | aktualizácie 7/22-9/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 104,16 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | revízia el. spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 039,84 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 752,68 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 701,62 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 664,94 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 142,39 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | stravovanie 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 345,16 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 141,30 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 124,26 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | finančné výkazy 3Q/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 582,79 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 258,08 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 914,12 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 351,17 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 167,61 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | ošetrovateľská činnosť 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | IT servis 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | servis klimatizácie Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 110,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | nákup výpočtovej a kancelárskej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 7 536,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | nákup software | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 2 084,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 470,63 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 996,40 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 152,75 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 17,74 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 40,69 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |