Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0294/22 | Revízna správa z kontroly HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 397,80 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 62,40 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 236,59 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | EPS - pravidelná prehliadka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 392,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | IT servis 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | jednorazový obalový materiál - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 202,50 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | služby technika 10/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,21 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,48 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,93 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | vyúčtovanie stravovania 10/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 439,82 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/22 | čistiaci stroj BD 50/50C | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 3 498,12 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | zdravotnícky materiál ku kyslíkovému prístroju | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 140,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 66,24 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | finančné výkazy 3Q/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 655,63 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | ošetrovateľská činnosť 10/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | software, licencie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 500,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | servis tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 98,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | ESET licencie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 576,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | IT servis 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | inzercia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 74,60 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | zmluvný servis výťahov 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 357,05 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 74,42 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | stravovanie 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 842,26 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |