Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/22 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 779,84 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 zmluvný servis výťahov 4/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 vyúčtovanie - plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 574,74 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 573,13 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,98 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 251,32 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 oprava komunikačných modulov v kotloch Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 696,00 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 ošetrovateľská činnosť 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 ošetrovateľská činnosť 4/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 pevný internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RadioLAN s.r.o. 35892641 597,60 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 SET TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 815,54 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 258,70 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 430,17 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 stravovanie 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 22 709,12 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 pravidelná prehliadka systému EPS 2. Q/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 306,80 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 zmluvný servis výťahov 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 1,20 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 559,20 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 233,36 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 746,76 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 416,41 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 58,97 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 756,79 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 Čistenie a dezinfekcia klimatizácii 37 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 scitoom s.r.o. 47921102 1 698,30 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 služby technika PO, BP 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSF/0001/22 darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mlsná Emma, s.r.o. 52238237 720,00 € 26.05.2022 30.05.2022 Faktúra