Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2434

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0217/22 jednorazový obalový materiál počas karantény Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 2 173,60 € 16.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 stravovanie júl 2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 783,23 € 16.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 oprava a servis klimatizačného zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 scitoom s.r.o. 47921102 330,00 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 zmluvný servis výťahov 7/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 zmluvný servis výťahov 6/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 487,20 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 133,20 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 224,06 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 934,72 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 58,97 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 226,00 € 28.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 pitný režim, nealko nápoje a čerstvé šťavy - Odber krvi 1.6.2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 400,00 € 28.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 1 106,75 € 28.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 226,00 € 28.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 pitný režim, nealko nápoje a čerstvé šťavy - Odber krvi 1.6.2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 400,00 € 28.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 1 106,75 € 28.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 aktualizácie 7/22-9/22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 104,16 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 revízia el. spotrebičov a ručného náradia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 1 039,84 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 kancelárske potreby - tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 752,68 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 701,62 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 664,94 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 142,39 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 stravovanie 6/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 21 345,16 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 oprava pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 141,30 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 124,26 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 finančné výkazy 3Q/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra