Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 80,49 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | finančné výkazy 1.Q 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | csspk.sk doména 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | plyn vyúčtovanie 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 368,91 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | e- kupóny stravovanie január/február 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 403,84 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 304,31 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 801,42 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | el. energia He | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 308,12 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | ošetrovateľská činnosť 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | stravovanie január 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 645,38 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | pevný internet HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | oprava stupačky- havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 504,00 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | vyúčtovanie vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,14 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 356,42 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 159,77 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | stravovanie 12/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 466,53 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | montážne práce HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 186,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | zmluvný servis výťahov 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,22 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | Služby technika PO, BP 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | licencie k software Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | servis vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 857,50 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | servis vozidla Seat IBIZA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 734,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | telekomunikačné služby - pevný internet HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | plyn HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 316,78 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |