Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 202,99 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | finančné výkazy 3Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 692,04 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 410,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 200,80 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 414,55 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | ošetrovateľská činnosť 5/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | pevný internet HR35+37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RadioLAN s.r.o. | 35892641 | 597,60 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | zmluvný servis výťahov 5/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,98 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 005,53 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 54,91 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | stravovanie 5/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 131,99 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | pračka LG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektrosped | 35765038 | 529,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | 2ks záhradný slnečník | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FACHPERSONAL s.r.o. | 52883329 | 506,90 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | vodné, stočné HR 37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 684,31 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | 10ks čipový prívesok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 54,00 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | vývoz odpadu, kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Smart EU | 50170155 | 144,92 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | pračka, sušička, rýchlovarná konvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 497,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | Piktogram nálepky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 18,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | Služby technika BOZP 5/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 1 278,42 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | notebook+príslušenstvo, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 993,80 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |