Faktúry
Počet záznamov: 2832
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 7 035,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/23 | 2ks priemyselná odpružená pračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 18 792,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 771,15 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | záložný akumulátor do EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 068,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | pravidelná kvartálna prehliadka EPS systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/23 | oprava traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 717,70 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | zmluvný servis výťahov 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 667,56 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 42,76 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/23 | rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 11 936,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/23 | stravovanie 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 409,25 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | IT servis 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 333,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/23 | zažehlovací lis RS-100 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 2 538,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | preprava PK-BA 12.12.2023 - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEZIE s.r.o. | 47145013 | 174,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 242,18 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | postelná bielizeň, nepremokavé plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 1 932,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | predplatné časopisu Zdravie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 21,50 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | príslušenstvo k bezzápachovým košom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 468,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | Bezzápachové koše OdoCare | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 780,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠOP | 35936401 | 2 143,36 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | 2x dvere so zárubňou a montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 698,13 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | pracovné zdravotné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 2 035,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 739,44 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | ošetrovateľská činnosť 11-12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |