Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/23 | kamerový systém pre vnútorné priestory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 315,20 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 150,11 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 296,48 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | el. energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 751,01 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 957,89 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | ošetrovateľská činnosť 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 889,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | postelné plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TEX-MO Želmíra Moravčíková | 32589361 | 648,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | e-kupóny stravovanie 3/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 283,09 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 253,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 729,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,66 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | pravidelná ročná prehliadka systému EPS, HSP, servis - zobrazovacie tablo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 620,00 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,80 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | set top box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 116,60 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | stravovanie 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 368,29 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | zmluvný servis výťahov 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 56,34 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Projektová dokumentácia rekonštrukcie ohrevu TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 080,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 108,67 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | LED svietidlá 24ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 403,20 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | IT služby - inštalácia Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 139,20 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 265,15 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |