Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0556/21 | obnova licencie Microsoft 365 Family | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0544/21 | vrecia igelitové do bezzápachových košov | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0546/21 | kalendáre a tlačivá | TSV Papier | 32627211 | 36,00 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0545/21 | dodávka a montáž plávajúcej podlahy na prac.SC | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 394,00 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0547/21 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.21 za prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,94 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0541/21 | vyúčt.tepla a vody za 11/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -70,08 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0543/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,20 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0542/21 | 2 x scener | EURONICS TPD | 11790547 | 159,90 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0540/21 | elektrospotrebiče+externý disk | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 782,96 € | 17.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0539/21 | elektronické stravovacie poukážky za 11/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 605,34 € | 17.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFSF/0002/21 | občerstvenie pre 50 zam. | TFD | 52520358 | 400,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0533/21 | oprava umývačky na prac. v BA | Erich Zinnbauer | 32104561 | 43,20 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0537/21 | oprava Wifi siete na prac. v BA | KODYS SLOVENSKO | 31387454 | 1 080,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0532/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,24 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0535/21 | údržba mot.vozidla Mercedes Vito | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 123,48 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0536/21 | spracovanie účtovníctva za 11/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0538/21 | spracovanie účtovníctva za 12/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0534/21 | hygienické,čistaice potreby a batérie | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 248,22 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0531/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 127,01 € | 15.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0528/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 355,33 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra |