Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0436/21 | tlakové skúšky hasiacich prísprojov / prac.BA | Ryba Ľuboš-pož.technik | 34887776 | 216,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0443/21 | vodné stočné zrážky 9.9.-8.10.21 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,49 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0442/21 | oprava plynových kotlov na pracovisku v SC | Igor Pohl | 32827105 | 452,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0435/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,58 € | 27.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0432/21 | Vianočné osvetlenie z MRZ | CLOSE SHAVE | 07951841 | 195,83 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0433/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 168,20 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0434/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,25 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0431/21 | spracovanie účtovníctva za 09/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0428/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 601,65 € | 14.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0429/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 27,14 € | 14.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0409/21 | obaly | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 19,18 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0430/21 | odvoz bioodpadu | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0426/21 | elektrika | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,78 € | 12.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0427/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 134,57 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0407/21 | kyslíkový koncentrátor- dotácia | EGAMED spol. s.r.o. | 00613606 | 1 656,00 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0408/21 | germicidný žiarič - dotácia | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 463,22 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0425/21 | stravné karty | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 11.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0422/21 | služby v oblasti BOZP | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0424/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 74,04 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0423/21 | mobilné služby | O2 Slovakia | 35848863 | 103,96 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |