Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/24 poplatky za telekomunikačné služby z 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 111,20 € 28.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0217/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 56,82 € 24.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0207/24 opravná faktúra za vyúčtovanie za obdobie r.2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 23,53 € 17.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0204/24 vyúčtovanie tepla a vody za 04/2024 na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 66,86 € 17.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0211/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 89,28 € 17.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0202/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 45,73 € 16.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFKV/0001/24 zabezpečenie proscesu verejného obstarávania Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 KRAUS Co. 36821438 1 440,00 € 16.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0200/24 spracovanie účtovníctva za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 14.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0194/24 vyúčtovanie tepla a vody za rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -1 014,80 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0196/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 33,81 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0190/24 poplatky za mob.telefóny za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 95,02 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0197/24 záloha na teplo a vodu za 05/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 149,96 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0192/24 vyúčtovanie el. energie za 04/2024 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,68 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0191/24 vyúčtovanie el.energie za 04/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 909,24 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0193/24 odvoz a sprac.bioodpadu za 04/2024 z prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,08 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0198/24 správa IT za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0195/24 oprava k vyúčt.tepla a vody za r.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 42,13 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0188/24 PHL do mot.vozidiel a záhradnej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 140,03 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0189/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 261,32 € 13.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0177/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CCL 36249165 23,52 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra