Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0349/24 | hygienicke potreby BA+SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 521,91 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/24 | vodne stocne zrazky 07/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 148,92 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/24 | popl. za mob. tel 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 135,24 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/24 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 32,88 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/24 | spracovanie uctovnictva 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/24 | cipovy privesok k Cygmus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 294,00 € | 09.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,96 € | 08.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/24 | kancelarske stolicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | T.S.Bohemia a.s. | 62304381 | 366,35 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 39,79 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,59 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/24 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 150,61 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/24 | odber zemneho plynu 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/24 | sadrokartonove a maliarske prace BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 8 461,07 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/24 | dodavka elektriny 07/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 843,74 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/24 | dodavka elektriny 07/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,07 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 174,72 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,87 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/24 | vodne stocne 07/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,87 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra |