Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0349/24 hygienicke potreby BA+SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 521,91 € 16.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0348/24 vodne stocne zrazky 07/24 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 148,92 € 16.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0346/24 popl. za mob. tel 07/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 135,24 € 15.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0344/24 sprava IT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 13.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0345/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 32,88 € 13.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0343/24 spracovanie uctovnictva 07/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 12.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0342/24 cipovy privesok k Cygmus Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IRESOFT 55806538 294,00 € 09.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0341/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 72,96 € 08.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0340/24 kancelarske stolicky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 T.S.Bohemia a.s. 62304381 366,35 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0332/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 39,79 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0331/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 53,59 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0335/24 zmluvny vykon technika BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0333/24 poplatky za telekomunikačné služby 07/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 150,61 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0334/24 odber zemneho plynu 07/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0338/24 sadrokartonove a maliarske prace BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 HE-MAL 1 35925787 8 461,07 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0337/24 dodavka elektriny 07/2024 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 843,74 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0336/24 dodavka elektriny 07/2024 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 201,07 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0328/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 174,72 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0329/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 79,87 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0339/24 vodne stocne 07/2024 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 385,87 € 07.08.2024 16.09.2024 Faktúra