Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6082
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0502/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 14,30 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 30,34 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 1,98 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 22,91 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 10,73 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,35 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 32,79 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 16,35 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 151,13 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 30,96 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 43,82 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/24 | PHL 10/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 137,57 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 41,86 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/24 | poplatky za telekom. služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 127,02 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/24 | sluzba monitorovania objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 16,70 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/24 | odber zemneho plynu 11/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/24 | odstranenie zavad zistenych pri revizii el. instalacie, oprava rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 456,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/24 | revizia el. instalacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 392,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |