Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0285/25 vymena podlah, gulovych ventilov a dalsie stav. prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 60 220,97 € 20.06.2025 26.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0206/25 ochrana osob. udajov dotknutych osob Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 05.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0200/25 prenajom kopirovacej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 194,84 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0199/25 toner do tlaciarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 86,10 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0177/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 207,10 € 15.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0207/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 11,96 € 05.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0198/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 33,76 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0217/25 PHL 04/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 124,01 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0208/25 odber zemneho plynu 5/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 493,00 € 05.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0215/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,60 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 116,01 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 62,41 € 25.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0184/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 214,16 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0212/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 140,96 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0205/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 127,62 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0183/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 113,87 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0201/25 prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 04/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAR Facility s.r.o. 46532846 241,08 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0214/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 75,90 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0213/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 162,16 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0203/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 224,95 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra