Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/24 | oprava k DF k vyúčtovaniu tepla a vody za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -5 827,42 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2017 vrát.záloh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -4 887,41 € | 14.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -2 451,75 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 901,05 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 816,02 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | vyúčtovanie zemného plynu za r.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 328,47 € | 17.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0483/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 224,90 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 206,88 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 184,36 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/24 | vyúčtovanie tepla a vody za rok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 014,80 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/20 | opravná fakt.k teplu na TUV za 04-05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -741,28 € | 17.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -690,00 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | vyúčtovanie tepla na ÚK a ohrev SUV a vody za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -501,80 € | 21.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | storno kDFBV/0015/23 k zálohe ua plyn za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -498,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -488,17 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -440,02 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/20 | preplatok vodné stočné zrážky 9.7.-8.8.2020 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -430,20 € | 24.09.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | opravná faktúra k DF za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -369,04 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -353,57 € | 24.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/23 | opravná faktúra k DF za 02/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -336,46 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |