Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0456/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 123,22 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0445/21 OOPP ĽUBICA 50982516 254,82 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0447/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 124,80 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0452/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 152,77 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0450/21 zimné pneumatiky a prezutie mot.vozidla BA050SC JAVOR spol.s.r.o. 31421202 474,00 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0454/21 BOZP a PO za 10/2021 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0448/21 potraviny MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 70,65 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0449/21 kancelárske potreby a tlačivá TSV Papier 32627211 852,02 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0446/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 233,65 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0451/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 112,78 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0453/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 62,65 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0458/21 PHM SLOVNAFT 31322832 52,03 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0457/21 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2021 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 99,90 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0455/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 232,25 € 05.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0444/21 záloha na teplo a vodu na 11/2021 TERMMING s.r.o. 35972254 3 720,96 € 03.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0441/21 potraviny MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 100,14 € 28.10.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0439/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 488,14 € 28.10.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0438/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 122,34 € 28.10.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0440/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 237,36 € 28.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0437/21 maliarske práce v objekte SC Roman Stojkovič RS 41491866 1 282,86 € 28.10.2021 04.11.2021 Faktúra