Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/22 vyúčt.el.energie za 01/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 213,86 € 09.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 137,82 € 09.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 410,40 € 09.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 368,47 € 09.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 poplatky za mobilné telefóny za 01/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 92,68 € 09.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 záloha na plyn na 02/22 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 09.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 143,34 € 09.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 spracovanie účtovníctva za 01/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 500,00 € 08.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 150,81 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 PHL 01/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 47,97 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 poplatky za telekomunikačné služba za 01/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 103,93 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 záloha na teplo a vodu na 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 511,43 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 BOZP a PO za 01/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 záloha na ele.energiu na 02/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 vodné stočné zrážky 27.12.2021-26.01.2022 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 252,79 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 128,04 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 303,77 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 135,60 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 679,18 € 25.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 predplatné časopisu "Sestra" na r.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 18,00 € 25.01.2022 12.03.2022 Faktúra