Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 153,59 € 13.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 poplatky za mob.tel. za 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 95,47 € 12.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 103,84 € 12.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 355,50 € 11.04.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 234,72 € 11.04.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 zaloha plyn 04/2022 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 11.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 11.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 vodné stočné zrážky 27.2.-26.3.2022 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 243,20 € 11.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 114,96 € 11.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 183,36 € 11.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 PHL za 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 128,65 € 08.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 monitorovanie objektu az 2.Q.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 199,73 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 80,78 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 84,68 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 202,01 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 219,51 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 úprava prípojok a prekládka radiátora na prac. v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEKA therm 45688788 144,00 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 údržba filtračného zar. v kuchyni v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AQUA Technology 51728168 99,00 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 82,32 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra