Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0118/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 153,59 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | poplatky za mob.tel. za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 95,47 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 103,84 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 355,50 € | 11.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 234,72 € | 11.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | zaloha plyn 04/2022 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | vodné stočné zrážky 27.2.-26.3.2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,20 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,96 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 183,36 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | PHL za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 128,65 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | monitorovanie objektu az 2.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 199,73 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 80,78 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 84,68 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 202,01 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 219,51 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | úprava prípojok a prekládka radiátora na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 144,00 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | údržba filtračného zar. v kuchyni v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 99,00 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,32 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |