Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 80,78 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 84,68 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 202,01 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 219,51 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 úprava prípojok a prekládka radiátora na prac. v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEKA therm 45688788 144,00 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 údržba filtračného zar. v kuchyni v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AQUA Technology 51728168 99,00 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 82,32 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 176,17 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 213,18 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 záloha na el.energiu na 04/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 záloha na teplo a vodu na 04/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 721,43 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 elektronické stravovacie poukážky za 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 734,52 € 04.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 67,59 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 270,08 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 10,19 € 30.03.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 160,64 € 30.03.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 134,91 € 30.03.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 180,39 € 30.03.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 175,61 € 30.03.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 244,38 € 30.03.2022 10.05.2022 Faktúra