Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7003

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0594/23 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 104,39 € 04.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/24 predplatné časopisu Sestra na r.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 02.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0587/23 kanc.papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TSV Papier 32627211 574,14 € 27.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0589/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 6,86 € 27.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0588/23 elektronické strav.poukážky za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 857,37 € 27.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0586/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 9,00 € 21.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0585/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 709,33 € 21.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0577/23 výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0581/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 9,04 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0583/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 76,83 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0580/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 402,49 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0582/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 1 319,50 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0575/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 109,79 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0578/23 POTRAVINY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 168,41 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0584/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 203,34 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0579/23 IT servis za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0576/23 microsoft 365 Family obnova licencie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Microsoft 4020106244 99,00 € 20.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFSF/0003/23 občerstvenie pre 42 zamestnancov na vianočnom zamestnaneckom večierku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TFD 52520358 2 000,00 € 18.12.2023 14.01.2024 Faktúra
DFBV/0572/23 vystúpenie kúzelníka z MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAGIC PRODUCTION 35868732 480,00 € 18.12.2023 14.01.2024 Faktúra
DFBV/0573/23 hudobné vystúpenie na vianočnom večierku z MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 EuroGeo FP s.r.o. 45297363 550,00 € 18.12.2023 14.01.2024 Faktúra