Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6333
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0488/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 178,87 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 17,16 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/22 | Oprava plyn.kotla v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GP Plynoservis - Gašparovič Peter | 41997174 | 310,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/22 | 2 ks kreslá, utierky, plachty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 555,91 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/22 | ker.hmota a glazúry z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SVING SK | 36299227 | 940,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 267,24 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/22 | maľovanie pav."B" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Ochaba | 51102251 | 1 988,91 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 168,91 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | tesco poukážky pre zam.zo S.F. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 6 950,00 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/22 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MB PRESTIGE | 45914320 | 264,00 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,67 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 324,88 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 394,82 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/22 | 5 ks posteľ Alex | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KONDELA | 36409154 | 595,00 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,86 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/22 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | INTERCIBUS | 46850376 | 466,56 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,35 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/22 | hlina -z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PECE | 36618233 | 226,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/22 | likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVbiz | 47902124 | 150,00 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |