Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0181/22 vyúčtovanie tepla a SUV na ohrev za 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 540,11 € 18.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 spracovanie účtovníctva za 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 500,00 € 18.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 99,72 € 18.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 67,57 € 13.05.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 45,72 € 13.05.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 583,74 € 13.05.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 odvoz bioodpadu za 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 13.05.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 257,33 € 13.05.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 potraqviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 45,72 € 13.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 125,20 € 13.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,30 € 13.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 349,74 € 13.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 vyúčtovanie el. energie za 04/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 395,83 € 10.05.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 vyúčtovanie el.energie za 04/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 217,67 € 10.05.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 oprava vchodových dverí, výmena zámku a nastavenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 BROVAN 45557268 195,60 € 10.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 90,46 € 10.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 135,15 € 10.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 173,46 € 09.05.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 40,06 € 09.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 142,34 € 09.05.2022 11.06.2022 Faktúra