Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0305/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 136,10 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 88,56 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 88,98 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | vyúčtovacia faktúra za 01-07.2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 185,07 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | záíloha na plyn 08/2022/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 64,20 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 116,96 € | 15.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 25,55 € | 15.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,68 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,14 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 211,02 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | spracovanie účtovníctva za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | vodné stočné zrážky 27.06.-26.7.2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,50 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | PHL za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 108,31 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,74 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | BOZP a PO za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | záloha na el.energiu prac.BA za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | záloha na teplo a vodu na ohrev za 08/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 754,95 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 254,15 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |