Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0215/17 | poplatky za KO za 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | obedy pre 4 osoby /klientov vrát.doprovodu/ na ŠH 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Domov sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 12,08 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | právne služby za máj 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 139,55 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 141,70 € | 08.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 119,77 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | tel.preverenie spustenia signalizácie 31.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 474,96 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 224,52 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | poplatky za telefony a internet za 05/2017 BA+SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,34 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | záloha na teplo a plyn na 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 796,27 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | záloha na plyn za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 80,30 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | nákup nábytku do herni-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASKO nábytok | 35909790 | 866,00 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 108,89 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,81 € | 31.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | prostriedky do práčiek - prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 494,68 € | 30.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 177,68 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 217,14 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |