Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0152/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 110,16 € 27.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 poplatok pre 2 zam. na Medzinárodnú odbornú konferenciu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb 42292891 60,00 € 27.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 166,71 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 SC vodné stočné zrážky 8.3.-7.4.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 142,55 € 25.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 2 ks stojany na bicykle do Senca Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dunajnet 47608544 79,62 € 25.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 113,61 € 25.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 354,11 € 21.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tomáš Lorinc 41154860 49,50 € 21.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 246,51 € 21.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 31,51 € 20.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 oprava sušičky Primus DAM 9 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Erich Zinnbauer 32104561 342,76 € 20.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 140,02 € 20.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 oprava pračky Primus FS10-výmena tlmičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Stroje a zariadenia pre práčovne 30774691 101,64 € 20.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 192,56 € 19.04.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 181,20 € 19.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 185,65 € 19.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 165,57 € 19.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 vodné stočné zrážky 28.02.-27.03.2017-BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 300,23 € 13.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 vyúčtovanie tepla a vody za 03/2017 v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -142,69 € 13.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 poplatky za mobilné telefóny za 03/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 48,78 € 13.04.2017 23.04.2017 Faktúra