Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0133/17 BA:vodné stočné zrážky 1.1.-27.1.2017 opravný doklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -36,34 € 11.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 SC:vodné stočné zrážky 1.1.-7.2.2017 opravný doklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 4,91 € 11.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 poplatok za KO za 03/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hlavné mesto SR BA-OLO 00603481 232,26 € 11.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 97,37 € 10.04.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 131,28 € 10.04.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 236,72 € 10.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 záloha na el.energiu na rok 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 032,10 € 07.04.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 256,88 € 07.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 217,58 € 07.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 poplatok za monitorovanie objektu v BA na 04-06/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 07.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 poplatky za telefóny za 03/2017 a internet 04/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 125,76 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 záloha na plyn za 04/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 461,00 € 06.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 16,20 € 05.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 Za prezutie 3 motorových vozidiel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 48,00 € 05.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 302,96 € 04.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 za poskytnuté odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 04.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 330,09 € 04.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 poskytnuté právne služby za 03/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 300,00 € 03.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 záloha na teplo a vodu na 04/2017 v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 415,96 € 03.04.2017 23.04.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 369,10 € 31.03.2017 23.04.2017 Faktúra