Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/17 záloha na teplo a vodu za 02/2017 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 719,56 € 06.02.2017 03.03.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 poplatky za telefony a internet za 01/2017 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 130,25 € 06.02.2017 03.03.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 257,33 € 06.02.2017 03.03.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 112,88 € 06.02.2017 03.03.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 95,83 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 záloha na plyn za 01/2016 za prac SC Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 461,00 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 68,10 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 konferenčný poplatok Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR 42071224 20,00 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 vodné stočné zrážky za SC za 08.12.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 50,08 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 115,71 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 záloha na elektrinu na r.2017 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 042,97 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 vyúčtovanie plynu za rok 2016 prac.SC Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 895,24 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 488,79 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 dodanie označená na podzemné vonkajšie hydranty Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Ryba Ľuboš-pož.technik 34887776 52,80 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Najlepšie koláčiky s.r.o 47013931 90,75 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 vodné stočné zrážky za BA za 30.11.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 258,94 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 248,29 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 201,68 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 náku potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 221,12 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 121,37 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra