Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0190/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 135,90 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,98 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 53,61 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | prací prášok do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 160,49 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,84 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | vodné stočné zrážky 09.03.-08.04.2019 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | údržba traktorovej kosačky s radlicou na odhŕňanie snehu na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 120,24 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 31,50 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | vyhotovenie projektovej dokumentácie elektro na kuchyňu a práčovňu na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 360,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | oprava bezzápachového koša na prac.v BA/pav.A=CP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 227,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | prezutie mot.vozidiel 3 x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 54,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 199,86 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 124,07 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | spracovanie účtovníctva za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 69,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | oprava tlačiarne HP LJ color | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 60,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 229,71 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,88 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 167,83 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | BOZP a PO za 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |