Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0301/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 62,95 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/19 | odborné práce BOZP a PO za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,23 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,23 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | demontáž a montáž klím pri zateplovaní budovy na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 1 787,54 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,45 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | nákup čistiacich potrieb/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 366,72 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | záloha na teplo a vodu na 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 187,61 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 216,15 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | dobropis k DFBV/0287/19-popl.za mobilné tel.za 05/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | -41,15 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | poplatky za mobilné telefóny za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,87 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 253,74 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | bublinová show-MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ShowPortal | 47455993 | 100,00 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | za prepravu autobusom na výlet BA-Pezinok a späť - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 144,29 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 120,44 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 4,38 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 507,24 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | oprava kopírky pav.B prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COPY OFFICE | 31377874 | 74,40 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 12,12 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 185,12 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |