Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0230/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 104,50 € 03.06.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 75,01 € 03.06.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC a BA prac.v nočnej za 04/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 630,00 € 31.05.2019 05.07.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 nedoplatok elektrina BA za 04/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 772,33 € 31.05.2019 05.07.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 gastrokarta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 25,20 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 68,69 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 188,43 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 44,64 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 177,36 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 252,67 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 demontáž a montáž klimatizačnej jednotky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Šarmír Peter 17343143 250,00 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 vyúčtovanie tepla a vody za 04/2019 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -84,34 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 152,71 € 30.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 437,27 € 30.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 ellektrina SC 05/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,65 € 30.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 174,85 € 30.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 630,02 € 30.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 vodné stočné zrážky 09.04.-08.05.19/SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 150,37 € 30.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 spracovavanie účtovníctva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 30.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 oprava mot.vozidiel škoda Fábia BA954HK a BL419BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JAVOR spol.s.r.o. 31421202 652,15 € 29.05.2019 07.06.2019 Faktúra