Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9271

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0224/25 Kampaň program 03/2025 Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 426,40 € 08.04.2025 17.04.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF/0220/25 Kampaň program Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 160,00 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DF/0219/25 Daňové poradenstvo za 3/25 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 184,50 € 04.04.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0213/25 Čistiace prostriedky Divadlo Aréna 30777810 Scandi s.r.o. 36642983 676,86 € 04.04.2025 21.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0217/25 Odvoz a likvidácia odpadu Divadlo Aréna 30777810 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 226,64 € 04.04.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0237/25 Nakreditovanie karty Edenred 4/25 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 261,48 € 04.04.2025 24.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0212/25 Výrobník plazivého dymu Divadlo Aréna 30777810 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 1 968,00 € 03.04.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0206/25 Aplikačné a systémové aplikácie Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 43,05 € 03.04.2025 16.04.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF/0210/25 Poskytnuté služby predajného systému Divadlo Aréna 30777810 XL entertainment s.r.o. 35931426 2 022,67 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DF/0207/25 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 1 094,70 € 03.04.2025 04.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0203/25 Spravovanie a využivanie Google Adds Divadlo Aréna 30777810 ŠKP servis, s.r.o 35813130 307,50 € 01.04.2025 11.06.2025 Faktúra
DF/0214/25 Dodávka elektrckej energie Divadlo Aréna 30777810 G&E Trading, a.s. 50131711 6 822,71 € 01.04.2025 27.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0130/25 Objednávame si u Vás zabezpečenie pyrotechnického výbuchu aj s materiálom do predstavenia "Nepriateľ ľudu" v dňoch 02.04. a 25.05.2025. Divadlo Aréna 30777810 ADJ Group s.r.o. 44160704 526,44 € 01.04.2025 14.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0129/25 Objednávame si u Vás grafické spracovanie Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 300,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0128/25 Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 430,50 € 01.04.2025 11.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0127/25 služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) Divadlo Aréna 30777810 ŠKP servis, s.r.o 35813130 307,50 € 01.04.2025 11.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0205/25 Nábytok do hry Pokladik Divadlo Aréna 30777810 PK Decor s.r.o. 35853743 870,84 € 01.04.2025 03.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0218/25 Catering premiera Pokladík Divadlo Aréna 30777810 Sonrisas Gastro,s.r.o. 56390025 5 365,63 € 31.03.2025 04.07.2025 Faktúra
DF/0195/25 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/25 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 233,70 € 31.03.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0196/25 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 31.03.2025 05.06.2025 Faktúra