Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0150/25 Objednávame si u Vás zhotovenie časti kostýmov do predstavenia "Panna z černého mora": Divadlo Aréna 30777810 AREA ANDREA KRIŽANOVÁ 40076024 830,00 € 30.04.2025 12.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0160/25 Objednávame si u Vás hydrometeorlogickú predpoveď na dni 15.5.-17.5.2025 k inscenácii Panna z černého mora. Divadlo Aréna 30777810 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 110,70 € 05.05.2025 12.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0154/25 Objednávame si u Vás microsoft office 2024, napájací zdroj, 2x switch Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 357,93 € 02.05.2025 11.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0240/25 Výrob scény Panna s čierneho mora Divadlo Aréna 30777810 Štefan Prelovszký, PREScont 11679654 11 070,00 € 22.04.2025 09.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0256/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Filip Divadlo Aréna 30777810 Servis Verbis s.r.o. 50158996 246,00 € 30.04.2025 08.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0173/25 Material k počitačom Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 472,32 € 21.03.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0159/25 Objednávame si u Vás výrobu stojanov na bábky do inscenácie "Panna z černého mora". Divadlo Aréna 30777810 Štefan Potančok 11825197 230,00 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0158/25 Objednávame si u vás žiarovky podľa CP: Divadlo Aréna 30777810 ADAM A SYN 35842130 284,50 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0157/25 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 16,40 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0156/25 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 294,96 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0147/25 Objednávame si u Vás nabitie karty 05/25 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 248,28 € 30.04.2025 06.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0223/25 Uschovné a archivácia dokladov 03/2025 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 77,88 € 08.04.2025 06.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0259/25 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 1 094,70 € 05.05.2025 06.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0258/25 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 227,48 € 05.05.2025 06.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0155/25 Profylaktická prehliadka MaR Divadlo Aréna 30777810 REPAR - Buildng Control, s.r.o. 35747692 1 807,61 € 02.05.2025 06.05.2025 Objednávka
VO/0149/25 ECO Deratizácia - povinná jarná deratizácia Divadlo Aréna 30777810 appenzell, s.r.o 50738577 228,78 € 30.04.2025 05.05.2025 Objednávka
DF/0235/25 Oprava vyťahu Divadlo Aréna 30777810 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,00 € 22.04.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0217/25 Odvoz a likvidácia odpadu Divadlo Aréna 30777810 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 226,64 € 04.04.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0216/25 Zmluva o dielo Škotska hra Divadlo Aréna 30777810 Areté Art s.r.o. 56632649 3 000,00 € 31.03.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0215/25 Zmluva o dielo Škotska hra Divadlo Aréna 30777810 Areté Art s.r.o. 56632649 2 000,00 € 31.03.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra